南充市高坪区马家小学2018年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
实施义务教育,促进基础教育发展,搞好相关社会服务。
(二)2018年重点工作
1、强化队伍建设,不断提升教师专业素养及发展潜能。
2、有效深化课堂教学改革,稳抓落实学校教研工作。
3、德育有特色,校园文化氛围逐步形成。促进学生健康成长及全面发展。
4、搞好财务预决算公开,严格控制“三公”经费开支,管好用好每笔财政资金。
二、部门概况
南充市高坪马家小学无下属二级预算单位,部门内设机构有办公室、教导处、教科室、后勤处和少先队大队部
三、收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,财政所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。马家小学2018年财政拨款收支总预算425.56万元,比2017年财政拨款收支总额预算增加109.59万元,主要原因是人员工资提高和项目结转
(一)收入预算情况
高坪区马家小学2018年收入预算425.56万元,财政拨款占100%。
(二)支出预算情况
高坪区马家小学2018年支出预算425.56万元,其中:基本支出369.38万元,占86.80%。项目支出56.18万元,占13.20%
四、财政拨款收支预算情况说明
马家小学2018年财政拨款收支总预算425.56万元,比2017年财政拨款收支总额预算增加109.59万元,主要原因是人员工资提高和项目结转
收入包括:本年一般公共预算拨款收入369.38万元、上年结转一般公共预算拨款收入56.18万元;支出包括:教育支出360.06万元、社会保障和就业支出48.9万元、医疗卫生与计划生育支出16.6万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
马家小学2018年一般公共预算当年拨款369.38万元,比2017年预算数增加53.41万元。主要是人员工资 福利支出有所增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出360.06万元、占84.61%;社会保障和就业支出48.9万元、占11.49%;医疗卫生与计划生育支出17.05万元、占3.9%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2018年预算数为360.06万元,主要用于:本单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2018年预算数为48.9万元,主要用于:本单位基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为17.05万元,主要用于:本单位基本医疗保险缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
马家小学2018年一般公共预算基本支出369.38万元,其中:
人员经费361.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费8.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2017年预算不变。主要原因是本单位无因公出国(境)计划。
(二)公务接待费较2017年预算不变。主要原因是采取厉行节约措施,严格接待管理,尽量不产生接待费。
(三)公务用车运行维护费较2017年预算不变。主要原因是我校无公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
马家小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
马家小学2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2018年,马家小学未安排政府采购预算。
(二)国有资产占有使用情况
马家小学2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指保障部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):保障部门基本养老保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件:马家小学2018部门预算公开报表
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